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答疑老师:谭老师
你公司要收A客户的1500有给对方开票了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
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这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
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只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好,按季度申报的不需要缴纳增值税! 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第一条第一款规定:“小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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